拉萨市第四高级中学2022年度部门预算
目录
第一部分拉萨市第四高级中学概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分拉萨市第四高级中学2022年度部门预算明细表
第三部分拉萨市第四高级中学2022年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
二、2022年度部门收入总表的说明
三、2022年部门支出总表的说明
四、2022年财政拨款收支总表的说明
五、2022年一般公共预算支出表的说明
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分拉萨市第四高级中学概况
一、主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策。
2.负责按照办学要求组织教学。
3.负责制定学校的发展规划、教育教学计划并组织实施。
4.负责加强师资队伍建设。
5.负责管理学校行政事务、后勤及其他工作。
6.承办上级各部门交办的各项工作。
二、部门预算单位构成
我校内设机构10个,分别是:办公室、校团委、财务室、教务处、德育处、教研室、总务处及各年级组等。
1、办公室
负责制定学校规章制度,负责起草学校综合性工作报告、计划、总结、规划和决议等;负责学校校长办公会议、行政会议、教职工会议的安排组织工作;负责协调各部门工作;负责学校公文的收发、管理及归档工作,并做好综合统计工作;负责做好接待及日常管理服务工作;负责学校车辆的使用和调度等工作,负责组织、人事考核、干部任免、人员调动手续办理及人事档案管理工作;
2、教务处
负责学校教育教学管理,研究制定教学方案、教学大纲、教学计划、科研规划并组织实施;会同有关教学部门研究并提出学校专业设置及调整意见;负责基础课程教学管理工作;负责教学研究、教学经验交流、教学评估、电化教学、实验室管理;负责教学仪器、图书的购置和管理工作;协同有关部门做好教学研究和师资管理、培养、考核、使用、职称评定等工作;负责学校政治辅导员和班主任的管理和培训工作;负责学校学生的考试组织与管理工作。
3、德教处
负责学生入学教育、毕业教育和学生日常管理工作;负责学生的德育、精神文明建设工作;加强组织建设,围绕党的教育方针开展团的各项活动;指导学校学生会工作。
4、教研室
负责制定学校实验室、实习、实训基地的建设发展规划、计划并组织实施;负责开发学校培训实训教材等资料。
5、团委
负责学校党建工作,负责教育工会、教代会、妇联等组织的有关工作;负责学校精神文明建设和教职员工思想政治教育工作。
6、财务处
负责学校财务管理,编制年度财务预算和决算;组织制定财务目标规划和年度工作计划;参与拟定审查经济合同、协议等文件;参与基建工程招标,物资购置活动的财务监督;负责向学校领导和职工代表大会报告财务状况,负责社会保险、医疗保险、失业保险管理及劳资争议调解工作。
7、总务处
负责学校教学、实训、生活用房等基建项目的施工管理;负责学校水电、教室、食堂、卫生所、校内卫生、校园绿化、住房管理等后勤管理服务工作;负责学生宿舍安排调配工作;负责全校安全保卫、消防安全,突发事故的预防处理等工作。
8、工会
负责维护教职工的权益,促进民主建设,提高教职工的整体素质,丰富教职工的文化生活。
9.信息中心
学校信息中心是学校实施教育信息化、多媒体化、网络化的执行组织,担负着学校各类信息化应用的建设、管理、服务、维护的职能;负责信息化建设规划与实施;负责校园网络建设;负责电教管理;负责教学服务。
10.安卫办
在学校领导的直接指挥下,接受公安、安全部门的工作指导,认真贯彻执行国家安全管理工作方针政策、法律法规和上级有关文件、会议精神和工作部署,杜绝各级各类安全事故的发生,有效预防群访集访和群体性事件的发生,维护学校安全稳定;制定学校安全卫生工作方案、预案;负责学校安全维稳值班工作;负责对学校周边、内部安全隐患排查。
第二部分拉萨市第四高级中学2022年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分拉萨市第四高级中学2022年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
2022年收支总预算8986.19万元。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2022年度部门收入总表的说明
收入预算8986.19万元,其中:一般公共预算拨款收入8986.19万元,占100%。
三、2022年部门支出总表的说明
2022年支出预算8986.19万元,其中:基本支出7045.2万元,占78.4%;项目支出1940.99万元,占21.6%。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
2022年财政拨款收支总预算8986.19万元。收入均为一般公共预算当年拨款收入;支出包括:教育支出7660.23万元、社会保障和就业支出746.3万元、卫生健康支出398.79万元、住房保障支出180.87万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算当年拨款8986.19万元,比上年度有所增加,主要变动原因:人员工资及项目支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
2022年一般公共预算当年拨款8986.19万元,其中:教育支出7660.23万元,占85.24%;社会保障和就业支出746.3万元,占8.3%;卫生健康支出398.79万元,占4.43%;住房保障支出180.87万元,占2.03%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
2022年教育支出预算数为7660.23万元,比2021年执行数增加。2022年学生及教职工数较上年均有所增加,故一般公共预算数随之增加。
社会保障和就业支出746.3万元,比2021年执行数增加。主要是人员基数的大幅增加。
医疗卫生与计划生育支出398.79万元,比2021年执行数增加。主要是人员基数的大幅增加。
住房保障支出180.87万元,比2021年执行数增加。主要是人员基数的大幅增加。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出7045.2万元,其中:
人员经费6457.88万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出)、其他对个人和家庭的补助(助学金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助)。
公用经费587.32万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出)、工会经费。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数为3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元,公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年一致。因公出国(境)0团组、0人,公务用车购置0辆、保有1辆,国内公务接待0批次、0人。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)学校运行经费安排使用情况说明。
2022年度我部门无机关运行经费。
(二)政府采购情况说明。
2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额250.2万元,其中:政府采购货物预算250.2万元。
(三)国有资产占有使用情况说明。
截至2021年12月底,本部门共有车辆1辆,为公务用车。固定资产净值7672.79万元。2022年无车辆购置经费。
(四)2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理27个,资金8986.19万元。
(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2022年无扶贫资金。
(六)政府债务情况。
2022年无政府债务。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
责任编辑:尼玛次旦
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻

